Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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SETTORE TERZO | 31/01/2025 |
Liquidazione Fattura n. FPA 2-25 del 26-01-2025 al Dott. Alfonso Modica per la redazione del studio di incidenza ambientale di livello II in conformità al D.A. n. 36 del 14/02/2022 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dellAmbiente, per la procedura di Valutazione di Incidenza di cui allart. 5 del DPR 357/97 relativo al "Progetto di fattibilità tecnico ed economica delle opere di protezione delle abitazioni di Costa Turchina" ai sensi dellart. 41 del D.LGS. 36/2023 e del relativo allegato I.7 . CUP: G43E18000020001 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 120 num.part. 73 del 31/01/2025 Liquidazione Fattura n. FPA 2-25 del 26-01-2025 al Dott. Alfonso Modica per la redazione del studio di incidenza ambientale di livello II in conformità al D.A. n. 36 del 14/02/2022 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dellAmbiente, per la procedura di Valutazione di Incidenza di cui allart. 5 del DPR 357/97 relativo al "Progetto di fattibilità tecnico ed economica delle opere di protezione delle abitazioni di Costa Turchina" ai sensi dellart. 41 del D.LGS. 36/2023 e del relativo allegato I.7 . CUP: G43E18000020001 |
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SETTORE TERZO | 31/01/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA GAS METANO NELLA CASA COMUNALE, SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA E SCUOLA MEDIA PERIODO MESE DI DICEMBRE 2024. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 119 num.part. 72 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA GAS METANO NELLA CASA COMUNALE, SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA E SCUOLA MEDIA PERIODO MESE DI DICEMBRE 2024. |
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SETTORE TERZO | 31/01/2025 |
Affidamento incarico di supporto per il monitoraggio e la rendicontazione della spesa per Opere Pubbliche alla CATASERVIZI P.A. Srls con sede a Burgio (AG) in Via Stazione,31 - P.I.: 03084230840 e impegno di spesa. PERIODO 01.02.2025 - 31.01.2026 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 131 num.part. 71 del 31/01/2025 Affidamento incarico di supporto per il monitoraggio e la rendicontazione della spesa per Opere Pubbliche alla CATASERVIZI P.A. Srls con sede a Burgio (AG) in Via Stazione,31 - P.I.: 03084230840 e impegno di spesa. PERIODO 01.02.2025 - 31.01.2026 |
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SETTORE TERZO | 31/01/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE SOMMA CONVENZIONE ANNO 2025 PER ATTIVAZIONE E SERVIZIO CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO NEL COMUNE DI ENNA DA PARTE DEL COMUNE DI POLLINA. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 128 num.part. 70 del 31/01/2025 IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE SOMMA CONVENZIONE ANNO 2025 PER ATTIVAZIONE E SERVIZIO CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO NEL COMUNE DI ENNA DA PARTE DEL COMUNE DI POLLINA. |
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SETTORE TERZO | 31/01/2025 |
Impegno di spesa in favore di TELEPASS S.p.a per canone telepass e pedaggi autostradali su autovetture comunali con Tessere Viacard. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 115 num.part. 69 del 31/01/2025 Impegno di spesa in favore di TELEPASS S.p.a per canone telepass e pedaggi autostradali su autovetture comunali con Tessere Viacard. |
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SETTORE TERZO | 31/01/2025 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PERIODO MESE DAL MESE DI AGOSTO 2024 AL MESE DI DICEMBRE 2024 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 182 num.part. 68 del 31/01/2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PERIODO MESE DAL MESE DI AGOSTO 2024 AL MESE DI DICEMBRE 2024 |
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SETTORE PRIMO | 31/01/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER COLAZIONE "GIORNATA DELL'ANZIANO". |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 113 num.part. 51 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA PER COLAZIONE "GIORNATA DELL'ANZIANO". |
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SETTORE PRIMO | 31/01/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 139 num.part. 50 del 31/01/2025 IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE |
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SETTORE SECONDO | 31/01/2025 |
Determinazione importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2025 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 |
Estratto |
SETTORE SECONDO reg.gen. 103 num.part. 8 del 31/01/2025 Determinazione importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2025 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 |
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SETTORE SECONDO | 31/01/2025 |
Liquidazione fattura alla ditta Immedia S.p.A. per servizio "Immedia chiavi in mano" - anno 2025 I semestre |
Estratto |
SETTORE SECONDO reg.gen. 123 num.part. 7 del 31/01/2025 Liquidazione fattura alla ditta Immedia S.p.A. per servizio "Immedia chiavi in mano" - anno 2025 I semestre |
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SETTORE PRIMO | 30/01/2025 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2024 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 112 num.part. 49 del 30/01/2025 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2024 |
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SETTORE PRIMO | 30/01/2025 |
Liquidazione "Risorse di cui all'art. 1 comma 174 della legge 234/2021 per l ' attivazione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni disabili" anni di riferimento 2022- 2023 e 2024. |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 111 num.part. 48 del 30/01/2025 Liquidazione "Risorse di cui all'art. 1 comma 174 della legge 234/2021 per l ' attivazione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni disabili" anni di riferimento 2022- 2023 e 2024. |
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SETTORE TERZO | 28/01/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2103080 DEL 21/01/2025 di €.1.339,56 iva compresa alla ditta MAGGIOLI SPA, per assistenza software Concilia programma gestionale verbali al C.D.S. - Anno 2025. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 118 num.part. 67 del 28/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2103080 DEL 21/01/2025 di €.1.339,56 iva compresa alla ditta MAGGIOLI SPA, per assistenza software Concilia programma gestionale verbali al C.D.S. - Anno 2025. |
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SETTORE TERZO | 28/01/2025 |
Progetto per videosorveglianza denominato sistema di sicurezza integrato sul territorio comunale. CUP: G47H23002310001 Impegno e Liquidazione in favore della Prefettura di Palermo |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 132 num.part. 66 del 28/01/2025 Progetto per videosorveglianza denominato sistema di sicurezza integrato sul territorio comunale. CUP: G47H23002310001 Impegno e Liquidazione in favore della Prefettura di Palermo |
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SETTORE PRIMO | 28/01/2025 |
FONDO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 COSTITUZIONE FONDO ED IMPEGNO DI SPESA |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 105 num.part. 47 del 28/01/2025 FONDO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 COSTITUZIONE FONDO ED IMPEGNO DI SPESA |
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SETTORE PRIMO | 28/01/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VASI DI CICLAMINO E STELLE DI NATALE 2024 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 109 num.part. 46 del 28/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VASI DI CICLAMINO E STELLE DI NATALE 2024 |
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SETTORE PRIMO | 28/01/2025 |
Liquidazione alla Soc. Coop La Natura a.r.l. con sede in C/da Pietà snc- Polizzi Generosa per fornitura e somministrazione pasti caldi agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pollina centro e Finale .Mese di Dicembre 2024. |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 108 num.part. 45 del 28/01/2025 Liquidazione alla Soc. Coop La Natura a.r.l. con sede in C/da Pietà snc- Polizzi Generosa per fornitura e somministrazione pasti caldi agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pollina centro e Finale .Mese di Dicembre 2024. |
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SETTORE PRIMO | 28/01/2025 |
Impegno spesa per pagamento fatture ad Enel Energia per fornitura energia elettrica dicembre 2024 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 104 num.part. 44 del 28/01/2025 Impegno spesa per pagamento fatture ad Enel Energia per fornitura energia elettrica dicembre 2024 |
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SETTORE TERZO | 23/01/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1-25 DEL 16-01-2025 IN FAVORE DELLA DITTA VERDEACQUA DI SIMONA BERTONI PER MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA IN C.DA ZUBBIO LOCALITA' FINALE DI POLLINA- ACCONTO. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 117 num.part. 65 del 23/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1-25 DEL 16-01-2025 IN FAVORE DELLA DITTA VERDEACQUA DI SIMONA BERTONI PER MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA IN C.DA ZUBBIO LOCALITA' FINALE DI POLLINA- ACCONTO. |
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SETTORE TERZO | 23/01/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 20-01-2025 ALLA DITTA CANGELOSI FRANCESCO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE BOX PER RIFIUTI RAEE SULLA PREESISTENTE INTELAIATURA METALLICA . |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 155 num.part. 64 del 23/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 20-01-2025 ALLA DITTA CANGELOSI FRANCESCO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE BOX PER RIFIUTI RAEE SULLA PREESISTENTE INTELAIATURA METALLICA . |
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