Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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SETTORE SECONDO | 09/12/2024 | 09/12/2024 |
SETTORE SECONDO reg.gen. 1452 num.part. 89 del 09/12/2024 PAGAMENTO FATTURA POSTE ITALIANE PER CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024 |
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SETTORE SECONDO | 09/12/2024 | 09/12/2024 |
SETTORE SECONDO reg.gen. 1447 num.part. 88 del 09/12/2024 IMPEGNO PER CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024 |
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SETTORE SECONDO | 09/12/2024 | 09/12/2024 |
SETTORE SECONDO reg.gen. 1444 num.part. 87 del 09/12/2024 INTROITO RIMBORSO ENEL ENERGIA E RIVERSAMENTO AD E DISTRIBUZIONE |
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SETTORE TERZO | 06/12/2024 | 06/12/2024 |
SETTORE TERZO reg.gen. 1433 num.part. 743 del 06/12/2024 "Interventi di adeguamento,rifunzionalizzazione e ristrutturazione del centro sociale di Finale di Pollina, compresa la fornitura delle relative attrezzature e arredi, da adibire a servizi socio-educativi e sociali per i minori"nella frazione di Finale di Pollina - CUP G42F24000640002; Progetto redatto con l'utilizzo del Prezziario Regionale - Decreto Assessoriale alle Infrastrutture e alla Mobilitā 17 gennaio 2024. Approvazione progetto esecutivo. |
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SETTORE TERZO | 06/12/2024 | 06/12/2024 |
SETTORE TERZO reg.gen. 1443 num.part. 742 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2024 ALLA DITTA LEASYS SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO PANDA 4X4 TARGA GC007FR |
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SETTORE TERZO | 09/12/2024 | 06/12/2024 |
SETTORE TERZO reg.gen. 1446 num.part. 741 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 632-F DEL 02-12-2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2024. |
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SETTORE PRIMO | 09/12/2024 | 06/12/2024 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 1448 num.part. 623 del 06/12/2024 Liquidazione fattura n 6/2024 alla Ditta Idea Regalo di Testa Giovanna di Pollina per fornitura buono libri agli alunni della Scuola Media di Pollina e Finale anno 2024/2025. |
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SETTORE PRIMO | 06/12/2024 | 06/12/2024 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 1441 num.part. 622 del 06/12/2024 NATALE 2024- CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO CACCIATORI POLLINA PER PREPARAZIONE PASTO CALDO DURANTE LE FESTE NATALIZIE 2024-IMPEGNO DI SPESA |
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SETTORE PRIMO | 06/12/2024 | 06/12/2024 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 1440 num.part. 621 del 06/12/2024 IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CITAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE |
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SETTORE PRIMO | 06/12/2024 | 06/12/2024 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 1442 num.part. 620 del 06/12/2024 NATALE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE ONERI SIAE |
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SETTORE PRIMO | 06/12/2024 | 06/12/2024 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 1439 num.part. 619 del 06/12/2024 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER ACQUISTO TICKETS PER VISITA PRESEPE VIVENTE DI CUSTONACI "GIORNATA DELL'ANZIANO". IMPEGNO DI SPESA |
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SETTORE PRIMO | 06/12/2024 | 06/12/2024 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 1438 num.part. 618 del 06/12/2024 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER LA MISSIONE EFFETTUATA A TORINO DAL 19 AL 22 NOVEMBRE 2024 |
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SETTORE PRIMO | 06/12/2024 | 06/12/2024 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 1437 num.part. 617 del 06/12/2024 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER PRANZO "GIORNATA DELL'ANZIANO". IMPEGNO DI SPESA. |
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SETTORE PRIMO | 06/12/2024 | 06/12/2024 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 1436 num.part. 616 del 06/12/2024 Impegno di spesa "Risorse di cui all'art.1 comma 174 della Legge 234/2021"per la concessione di un contributo economico per il trasporto scolastico degli alunni disabili" anni di riferimento 2022-2023-2024. |
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SETTORE TERZO | 06/12/2024 | 05/12/2024 |
SETTORE TERZO reg.gen. 1432 num.part. 740 del 05/12/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 26_24 DEL 25/11/2024 IN FAVORE DI SO.SVI.MA PER SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO DI STUDIO, FORMAZIONE E CONSULENZA ACCORDO QUADRO COMUNE DI POLLINA AGENZIA DI SVILUPPO DELLE MADONIE SO.SVI.MA. S.p.A. |
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SETTORE TERZO | 06/12/2024 | 05/12/2024 |
SETTORE TERZO reg.gen. 1431 num.part. 739 del 05/12/2024 Liquidazione 1° SAL fattura n. 1338CD-24 del 05-12-2024 alla ditta NEWMEDIAWEB srl per i Lavori impiantistici OS19 nell'ambito del Progetto per videosorveglianza denominato sistema di sicurezza integrato sul territorio comunale. CUP: G47H23002310001 |
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SETTORE TERZO | 06/12/2024 | 05/12/2024 |
SETTORE TERZO reg.gen. 1430 num.part. 738 del 05/12/2024 Liquidazione importo di Euro 250,00 per pagamento Franchigia estratto conto al 10/2024 N. Polizza 150968136 Data Sinistro 30/04/2024 N. Sinistro 1-8101-2024-0367662 alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Causale: Franchigie Partita I.V.A.:00623750825 e. c. al 10/24 . |
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SETTORE TERZO | 06/12/2024 | 05/12/2024 |
SETTORE TERZO reg.gen. 1429 num.part. 737 del 05/12/2024 Liquidazione fattura n. 20 del 04-12-2024 alla ditta Putiri Giovanni per i lavori relativi al Completamento dei lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia Maria Montessori di Finale di Pollina- Acconto - CUP: G44D19000140002 |
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SETTORE PRIMO | 05/12/2024 | 05/12/2024 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 1406 num.part. 615 del 05/12/2024 NATALE 2024- DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER SPETTACOLO DI BOLLE DI SAPONE "ETEREA" A FINALE DI POLLINA |
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SETTORE PRIMO | 05/12/2024 | 05/12/2024 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 1405 num.part. 614 del 05/12/2024 DETERMINA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 |
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