Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE PRIMO | 26/06/2024 |
MANIFESTAZIONI ESTATE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO E LUCI DEL 21 E 30 LUGLIO- IMPEGNO DI SPESA DITTA CASTIGLIA GIOVANNI |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 629 num.part. 271 del 26/06/2024 MANIFESTAZIONI ESTATE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO E LUCI DEL 21 E 30 LUGLIO- IMPEGNO DI SPESA DITTA CASTIGLIA GIOVANNI |
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| SETTORE PRIMO | 26/06/2024 |
Liquidazione fattura alla Primavera Società Cooperativa Sociale di Geraci Siculo, per ricovero minore mese di Maggio 2024 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 625 num.part. 270 del 26/06/2024 Liquidazione fattura alla Primavera Società Cooperativa Sociale di Geraci Siculo, per ricovero minore mese di Maggio 2024 |
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| SETTORE PRIMO | 26/06/2024 |
MANIFESTAZIONI ESTATE 2024- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO E LUCI DELLA RASSEGNA "I CLASSICI DEL TEATRO PIETRA ROSA e CONCERTO 16 LUGLIO E 23 AGOSTO- ACCERTAMENTO SOMME CONTRIBUTI REGIONALI RICEVUTI. |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 628 num.part. 269 del 26/06/2024 MANIFESTAZIONI ESTATE 2024- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO E LUCI DELLA RASSEGNA "I CLASSICI DEL TEATRO PIETRA ROSA e CONCERTO 16 LUGLIO E 23 AGOSTO- ACCERTAMENTO SOMME CONTRIBUTI REGIONALI RICEVUTI. |
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| SETTORE TERZO | 25/06/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 72-24 DEL 15-06-2024 IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2024 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 641 num.part. 322 del 25/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 72-24 DEL 15-06-2024 IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2024 |
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| SETTORE TERZO | 25/06/2024 |
Approvazione Progetto Servizio di manutenzione delle aree verdi e delle essenze arboree |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 638 num.part. 321 del 25/06/2024 Approvazione Progetto Servizio di manutenzione delle aree verdi e delle essenze arboree |
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| SETTORE PRIMO | 25/06/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARUBA S.P.A PER RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE E ANAGRAFE |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 623 num.part. 268 del 25/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARUBA S.P.A PER RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE E ANAGRAFE |
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| SETTORE PRIMO | 25/06/2024 |
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ESEGUITO AL PERSONALE DIPENDENTE DAL 15 APRILE AL 14 GIUGNO 2024 ERRATA CORRIGE |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 613 num.part. 267 del 25/06/2024 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ESEGUITO AL PERSONALE DIPENDENTE DAL 15 APRILE AL 14 GIUGNO 2024 ERRATA CORRIGE |
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| SETTORE PRIMO | 24/06/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SPESE CONCORSUALI AL COMUNE DI CEFALU ' |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 627 num.part. 266 del 24/06/2024 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SPESE CONCORSUALI AL COMUNE DI CEFALU ' |
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| SETTORE PRIMO | 21/06/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER SERVIZIO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO IL TURISMO DELLE RADICI. ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO DI SPESA |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 622 num.part. 265 del 21/06/2024 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER SERVIZIO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO IL TURISMO DELLE RADICI. ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO DI SPESA |
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| SETTORE TERZO | 20/06/2024 |
" Lavori di realizzazione di nr. 10 alloggi popolari attraverso il recupero Architettonico del Centro Storico di Pollina" (PA). CUP G41H14000420002 Approvazione quadro economico post-gara |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 620 num.part. 320 del 20/06/2024 " Lavori di realizzazione di nr. 10 alloggi popolari attraverso il recupero Architettonico del Centro Storico di Pollina" (PA). CUP G41H14000420002 Approvazione quadro economico post-gara |
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| SETTORE TERZO | 20/06/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 71-24 DEL 15-06-2024 IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO DAL 01 AL 15 MAGGIO 2024 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 619 num.part. 319 del 20/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 71-24 DEL 15-06-2024 IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO DAL 01 AL 15 MAGGIO 2024 |
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| SETTORE TERZO | 20/06/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA GAS METANO NELLA CASA COMUNALE, SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA E SCUOLA MEDIA DI POLLINA PERIODO MESE DI MAGGIO 2024. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 618 num.part. 318 del 20/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA GAS METANO NELLA CASA COMUNALE, SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA E SCUOLA MEDIA DI POLLINA PERIODO MESE DI MAGGIO 2024. |
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| SETTORE TERZO | 20/06/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S. P. A. CON SEDE IN PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1-ROMA PER CANONE ANNUALE DAL 01/01/2024 al 31/12/2024 - LINEA FS :FIUMETORTO MESSINA: POLLINA - CASTELBUONO ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA, CAVIDOTTI ELETTRICI, AL KM 02/080+393. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 617 num.part. 317 del 20/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S. P. A. CON SEDE IN PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1-ROMA PER CANONE ANNUALE DAL 01/01/2024 al 31/12/2024 - LINEA FS :FIUMETORTO MESSINA: POLLINA - CASTELBUONO ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA, CAVIDOTTI ELETTRICI, AL KM 02/080+393. |
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| SETTORE TERZO | 20/06/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7X02472736 DEL 11-06-2024 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING- QUARTO BIMESTRE 2024 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 616 num.part. 316 del 20/06/2024 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7X02472736 DEL 11-06-2024 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING- QUARTO BIMESTRE 2024 |
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| SETTORE TERZO | 20/06/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57-FE DEL 16-06-2024 ALLA DITTA CARRO GOMME DI CARRO GIUSEPPE PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI N.4 PNEUMATICI PER LA FIAT PANDA TARGATA FR 902 XN . |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 615 num.part. 315 del 20/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57-FE DEL 16-06-2024 ALLA DITTA CARRO GOMME DI CARRO GIUSEPPE PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI N.4 PNEUMATICI PER LA FIAT PANDA TARGATA FR 902 XN . |
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| SETTORE TERZO | 20/06/2024 |
LIQUIDAZIONE fattura n. 56-FE del 15/06/2024 alla ditta CARRO GOMME di Carro Giuseppe, Via Cortile Marina, 39 Torremuzza, P. I.V.A. n. 03318370834 relativo alla sostituzione di n. 2 pneumatici effettuata sulla Dacia Duster in dotazione al Servizio di Polizia Municipale. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 614 num.part. 314 del 20/06/2024 LIQUIDAZIONE fattura n. 56-FE del 15/06/2024 alla ditta CARRO GOMME di Carro Giuseppe, Via Cortile Marina, 39 Torremuzza, P. I.V.A. n. 03318370834 relativo alla sostituzione di n. 2 pneumatici effettuata sulla Dacia Duster in dotazione al Servizio di Polizia Municipale. |
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| SETTORE TERZO | 20/06/2024 |
Determina a contrarre ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023. Affidamento Fornitura Panchine e cestini sheliak giusta offerta prot. CRM n. 0435-2024 della ditta NERI s.p.a. con sede legale ss Emilia 1622 Longiano (FC) P.IVA 02110630405 P. IVA 02110530405 e Impegno di spesa di euro 14.066,60 IVA e trasporto inclusi |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 608 num.part. 313 del 20/06/2024 Determina a contrarre ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023. Affidamento Fornitura Panchine e cestini sheliak giusta offerta prot. CRM n. 0435-2024 della ditta NERI s.p.a. con sede legale ss Emilia 1622 Longiano (FC) P.IVA 02110630405 P. IVA 02110530405 e Impegno di spesa di euro 14.066,60 IVA e trasporto inclusi |
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| SETTORE TERZO | 20/06/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L . PERIODO MESE DI MAGGIO 2024. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 607 num.part. 312 del 20/06/2024 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L . PERIODO MESE DI MAGGIO 2024. |
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| SETTORE TERZO | 20/06/2024 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2024 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 606 num.part. 311 del 20/06/2024 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2024 |
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| SETTORE TERZO | 20/06/2024 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 01 AL 15 MAGGIO 2024. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 605 num.part. 310 del 20/06/2024 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 01 AL 15 MAGGIO 2024. |
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