Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE TERZO | 08/02/2024 |
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera A) del D.Lgs 36/2023. Impegno di spesa per: -Canone annuo banca dati ACI-PRA I fascia anno 2024; -Consultazione visure extra canone banca dati PRA anno 2024. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 149 num.part. 55 del 08/02/2024 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera A) del D.Lgs 36/2023. Impegno di spesa per: -Canone annuo banca dati ACI-PRA I fascia anno 2024; -Consultazione visure extra canone banca dati PRA anno 2024. |
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| SETTORE TERZO | 08/02/2024 |
Affidamento del servizio aggiuntivo di RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'INTERNO DEL CAMPO BASE PER IL RADDOPPIO FERROVIARIO Toto Costruzioni per limporto complessivo (n.4 mesi da febbraio a maggio 2024) Euro 3.666,68 oltre IVA, da liberare dalla prenotazione di impegno n.21 del 26/06/2023, nei confronti della Ditta CARUTER s.r.l. con sede a Brolo (ME) in Via Trento n.159 Partita I.V.A. 01737790830 - periodo 1 febbraio 31 maggio 2024. Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica allinterno dellARO Pollina |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 148 num.part. 54 del 08/02/2024 Affidamento del servizio aggiuntivo di RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'INTERNO DEL CAMPO BASE PER IL RADDOPPIO FERROVIARIO Toto Costruzioni per limporto complessivo (n.4 mesi da febbraio a maggio 2024) Euro 3.666,68 oltre IVA, da liberare dalla prenotazione di impegno n.21 del 26/06/2023, nei confronti della Ditta CARUTER s.r.l. con sede a Brolo (ME) in Via Trento n.159 Partita I.V.A. 01737790830 - periodo 1 febbraio 31 maggio 2024. Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica allinterno dellARO Pollina |
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| SETTORE TERZO | 08/02/2024 |
impegno di spesa di Euro 1.145,34 per restituzione dell'importo pagato al Comune di Pollina per lestinzione del diritto di prelazione per lalloggio popolare sito in viale San Francesco n. 12 (ex n. civ. 2), in catasto al foglio 25, particella 162 sub. 8, interno 2 - P. T. (cat. A/4). |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 147 num.part. 53 del 08/02/2024 impegno di spesa di Euro 1.145,34 per restituzione dell'importo pagato al Comune di Pollina per lestinzione del diritto di prelazione per lalloggio popolare sito in viale San Francesco n. 12 (ex n. civ. 2), in catasto al foglio 25, particella 162 sub. 8, interno 2 - P. T. (cat. A/4). |
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| SETTORE PRIMO | 07/02/2024 |
LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TICKET RELATIVO ALLA VIDIMAZIONE DELLE TABELLE DIETETICHE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2023/2024 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 124 num.part. 77 del 07/02/2024 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TICKET RELATIVO ALLA VIDIMAZIONE DELLE TABELLE DIETETICHE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2023/2024 |
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| SETTORE SECONDO | 07/02/2024 |
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2024 |
Estratto |
SETTORE SECONDO reg.gen. 119 num.part. 7 del 07/02/2024 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2024 |
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| SETTORE SECONDO | 07/02/2024 |
Impegno di spesa per adesione all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali ANNO 2024 |
Estratto |
SETTORE SECONDO reg.gen. 95 num.part. 6 del 07/02/2024 Impegno di spesa per adesione all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali ANNO 2024 |
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| SETTORE SECONDO | 07/02/2024 |
VERSAMENTO IVA ANNUALE RAVVEDIMENTO |
Estratto |
SETTORE SECONDO reg.gen. 96 num.part. 5 del 07/02/2024 VERSAMENTO IVA ANNUALE RAVVEDIMENTO |
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| SETTORE PRIMO | 06/02/2024 |
RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTELBUONO - CEFALU' E SANT'AGATA DI MILITELLO TERMINI IMERESE E FINALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 123 num.part. 76 del 06/02/2024 RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTELBUONO - CEFALU' E SANT'AGATA DI MILITELLO TERMINI IMERESE E FINALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 |
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| SETTORE PRIMO | 06/02/2024 |
Liquidazione fattura n.63/23 alla Società Cooperativa Sociale SIKANIA di Campofelice di Roccella per ricovero presso la Comunità Alloggio per anziani della Sig.ra C M mese di Gennaio 2024 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 122 num.part. 75 del 06/02/2024 Liquidazione fattura n.63/23 alla Società Cooperativa Sociale SIKANIA di Campofelice di Roccella per ricovero presso la Comunità Alloggio per anziani della Sig.ra C M mese di Gennaio 2024 |
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| SETTORE PRIMO | 06/02/2024 |
Liquidazione alla Soc. Coop La Natura a.r.l. con sede in C/da Pietà snc- Polizzi Generosa per fornitura e somministrazione pasti caldi agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pollina centro e Finale .Mese di Gennaio 2023. |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 121 num.part. 74 del 06/02/2024 Liquidazione alla Soc. Coop La Natura a.r.l. con sede in C/da Pietà snc- Polizzi Generosa per fornitura e somministrazione pasti caldi agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pollina centro e Finale .Mese di Gennaio 2023. |
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| SETTORE TERZO | 06/02/2024 |
Impegno di spesa per complessivi Euro 918.90 nei confronti di ENEL ENERGIA Casella Postale 8080 - 85100 Potenza, per pagamento preventivi relativi alle isole ecologiche come segue: - Preventivo n. Pratica OI 0673049798 Prot. UMANX0016I0J (Contrada Stazzone Pollina) Euro 459,45 iva 22% inclusa. - Preventivo n. Pratica OI 0673049799 Prot. UMANX0016J2Y (Contrada Montenero S.Anastasia Pollina) Euro 459,45 iva 22% inclusa |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 116 num.part. 52 del 06/02/2024 Impegno di spesa per complessivi Euro 918.90 nei confronti di ENEL ENERGIA Casella Postale 8080 - 85100 Potenza, per pagamento preventivi relativi alle isole ecologiche come segue: - Preventivo n. Pratica OI 0673049798 Prot. UMANX0016I0J (Contrada Stazzone Pollina) Euro 459,45 iva 22% inclusa. - Preventivo n. Pratica OI 0673049799 Prot. UMANX0016J2Y (Contrada Montenero S.Anastasia Pollina) Euro 459,45 iva 22% inclusa |
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| SETTORE TERZO | 06/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.008-E DEL 05-02-2024 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO- SANITARIO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GESTITI DAL COMUNE |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 144 num.part. 51 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N.008-E DEL 05-02-2024 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO- SANITARIO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GESTITI DAL COMUNE |
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| SETTORE TERZO | 06/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15-2024 DEL 19-01-2024 ALLA DITTA POLIZZOTTO EMANUELE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 143 num.part. 50 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15-2024 DEL 19-01-2024 ALLA DITTA POLIZZOTTO EMANUELE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. |
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| SETTORE TERZO | 06/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 24-01-2024 ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER SERVIZIO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO SAN GIULIANO SITO IN C.DA ZUBBIO E DEL CAMPO DI CALCIO A 5 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 142 num.part. 49 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 24-01-2024 ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER SERVIZIO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO SAN GIULIANO SITO IN C.DA ZUBBIO E DEL CAMPO DI CALCIO A 5 |
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| SETTORE TERZO | 06/02/2024 |
Liquidazione fattura n.FPA2-2024 del 31-01-2024 all'autofficina GI.DA. di Giaimo Giuseppe e Daino Rosario s.n.c. per il servizio di revisione carburazione e sostituzione set guarnizioni carburatore nella Fiat Panda comunale. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 141 num.part. 48 del 06/02/2024 Liquidazione fattura n.FPA2-2024 del 31-01-2024 all'autofficina GI.DA. di Giaimo Giuseppe e Daino Rosario s.n.c. per il servizio di revisione carburazione e sostituzione set guarnizioni carburatore nella Fiat Panda comunale. |
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| SETTORE TERZO | 06/02/2024 |
Liquidazione fattura n.FPA1-2024 del 31-01-2024 all'autofficina GI.DA. di Giaimo Giuseppe e Daino Rosario s.n.c. per il servizio di sostituzione dischi e pastiglie PICK UP Mitsubishi Modello L 200 targato FZ899MB in assegnazione provvisoria alla protezione civile del Comune di Pollina. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 140 num.part. 47 del 06/02/2024 Liquidazione fattura n.FPA1-2024 del 31-01-2024 all'autofficina GI.DA. di Giaimo Giuseppe e Daino Rosario s.n.c. per il servizio di sostituzione dischi e pastiglie PICK UP Mitsubishi Modello L 200 targato FZ899MB in assegnazione provvisoria alla protezione civile del Comune di Pollina. |
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| SETTORE TERZO | 06/02/2024 |
Liquidazione fattura nr. 32 del 24/01/2024, per la fornitura di materiale inerente l'attività dellUfficio di Polizia Municipale alla Ditta Assitecnica Srl, Via Sampolo n. 126 90143 Palermo. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 139 num.part. 46 del 06/02/2024 Liquidazione fattura nr. 32 del 24/01/2024, per la fornitura di materiale inerente l'attività dellUfficio di Polizia Municipale alla Ditta Assitecnica Srl, Via Sampolo n. 126 90143 Palermo. |
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| SETTORE TERZO | 06/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S R L PERIODO DICEMBRE 2023. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 138 num.part. 45 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S R L PERIODO DICEMBRE 2023. |
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| SETTORE TERZO | 06/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 656 DEL 31-12-2023 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI DICEMBRE 2023. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 137 num.part. 44 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 656 DEL 31-12-2023 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI DICEMBRE 2023. |
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| SETTORE TERZO | 06/02/2024 |
Approvazione provvedimenti di sgravio relativi al ruolo coattivo delle sanzioni codice della strada anni 2014, 2018 e 2019 iscritti a ruolo e non dovuti. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 115 num.part. 43 del 06/02/2024 Approvazione provvedimenti di sgravio relativi al ruolo coattivo delle sanzioni codice della strada anni 2014, 2018 e 2019 iscritti a ruolo e non dovuti. |
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