Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Estratto | Determine | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SETTORE TERZO | 20/02/2021 |
Liquidazione parziale della fattura n.29/001 del 29/09/2020 di Euro 7.593,37 per l'importo di Euro 3.695,46 al lordo delle ritenute di legge per Redazione perizia di variante e suppletiva dei Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dei plessi scolastici Sandro Pertini e Lombardo Radice Istituto Gagini nel Comune di Pollina |
SETTORE TERZO reg.gen. 176 num.part. 83 del 20/02/2021 Liquidazione parziale della fattura n.29/001 del 29/09/2020 di Euro 7.593,37 per l'importo di Euro 3.695,46 al lordo delle ritenute di legge per Redazione perizia di variante e suppletiva dei Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dei plessi scolastici Sandro Pertini e Lombardo Radice Istituto Gagini nel Comune di Pollina |
|||
SETTORE TERZO | 20/02/2021 |
LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO PARERE DI COMPETENZA ALLA ASP N.6 PALERMO U.O. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE TERRITORIALE DI CEFALU' ACPREP 101 RELATIVA AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DESTINATA AL PODDLE, INTERNA AL PARCO URBANO DI POLLINA |
SETTORE TERZO reg.gen. 155 num.part. 82 del 20/02/2021 LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO PARERE DI COMPETENZA ALLA ASP N.6 PALERMO U.O. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE TERRITORIALE DI CEFALU' ACPREP 101 RELATIVA AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DESTINATA AL PODDLE, INTERNA AL PARCO URBANO DI POLLINA |
|||
SETTORE TERZO | 20/02/2021 |
LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE EROGATA ALLA ASP N 6 PALERMO U O DISTRETTO SANITARIO N 1 CEFALU RELATIVA ALL'ASSISTENZA INTERVENTO DI TRASLAZIONE DI N.8 SALME |
SETTORE TERZO reg.gen. 154 num.part. 81 del 20/02/2021 LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE EROGATA ALLA ASP N 6 PALERMO U O DISTRETTO SANITARIO N 1 CEFALU RELATIVA ALL'ASSISTENZA INTERVENTO DI TRASLAZIONE DI N.8 SALME |
|||
SETTORE TERZO | 20/02/2021 |
LIQUIDAZIONE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.660,06 PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA ELEMENTARE /MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L. PERIODO DICEMBRE 2020 |
SETTORE TERZO reg.gen. 153 num.part. 80 del 20/02/2021 LIQUIDAZIONE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.660,06 PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA ELEMENTARE /MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L. PERIODO DICEMBRE 2020 |
|||
SETTORE TERZO | 20/02/2021 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RUBBINO SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE CER 200108 MESE DI GENNAIO 2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 146 num.part. 79 del 20/02/2021 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RUBBINO SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE CER 200108 MESE DI GENNAIO 2021 |
|||
SETTORE PRIMO | 19/02/2021 |
Impegno alla SOC.COOP. ARL LA NATURA , con sede in Polizzi Generosa C/DA Pietà (PA) per fornitura e somministrazione pasti caldi agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pollina centro e Finale . Mese di Gennaio 2021. |
SETTORE PRIMO reg.gen. 138 num.part. 52 del 19/02/2021 Impegno alla SOC.COOP. ARL LA NATURA , con sede in Polizzi Generosa C/DA Pietà (PA) per fornitura e somministrazione pasti caldi agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pollina centro e Finale . Mese di Gennaio 2021. |
|||
SETTORE PRIMO | 18/02/2021 |
Liquidazione fattura alla Ditta CartoIdea di Castiglia Giuliana di Finale di Pollina per fornitura buono libri agli alunni della Scuola Media di Pollina e Finale anno 2020/2021. |
SETTORE PRIMO reg.gen. 158 num.part. 51 del 18/02/2021 Liquidazione fattura alla Ditta CartoIdea di Castiglia Giuliana di Finale di Pollina per fornitura buono libri agli alunni della Scuola Media di Pollina e Finale anno 2020/2021. |
|||
SETTORE PRIMO | 18/02/2021 |
AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 137 num.part. 50 del 18/02/2021 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 |
|||
SETTORE SECONDO | 18/02/2021 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA PER ACQUISTO SOFTWARE FONDO 2021 DALLA DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA |
SETTORE SECONDO reg.gen. 107 num.part. 19 del 18/02/2021 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA PER ACQUISTO SOFTWARE FONDO 2021 DALLA DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA |
|||
SETTORE TERZO | 17/02/2021 |
Liquidazione fattura affidamento ai sensi dell art 36 comma 2 lettera a del D lgs 502 2016 del servizio di formazione per la sicurezza rivolto ai lavoratori du cui ai sensi dell art 37 del D lgs 81 in favore della ditta I G Connsult di Sandro Grasso |
SETTORE TERZO reg.gen. 126 num.part. 78 del 17/02/2021 Liquidazione fattura affidamento ai sensi dell art 36 comma 2 lettera a del D lgs 502 2016 del servizio di formazione per la sicurezza rivolto ai lavoratori du cui ai sensi dell art 37 del D lgs 81 in favore della ditta I G Connsult di Sandro Grasso |
|||
SETTORE TERZO | 17/02/2021 |
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016. Fornitura adesivi per pattumiere da utilizzare specificatamente per deiezioni canine nei centri abitati di Pollina e Finale alla Ditta INKcredibile di Rosalinda Di Fatta con sede legale a Cefalù in Via Luigi Capuana C.le L snc P.IVA 06346210823 e impegno di spesa di E.48,80 iva inclusa |
SETTORE TERZO reg.gen. 145 num.part. 77 del 17/02/2021 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016. Fornitura adesivi per pattumiere da utilizzare specificatamente per deiezioni canine nei centri abitati di Pollina e Finale alla Ditta INKcredibile di Rosalinda Di Fatta con sede legale a Cefalù in Via Luigi Capuana C.le L snc P.IVA 06346210823 e impegno di spesa di E.48,80 iva inclusa |
|||
SETTORE PRIMO | 17/02/2021 |
IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2021 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 136 num.part. 48 del 17/02/2021 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2021 |
|||
SETTORE PRIMO | 17/02/2021 |
IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 135 num.part. 47 del 17/02/2021 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 |
|||
SETTORE PRIMO | 17/02/2021 |
Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi. |
SETTORE PRIMO reg.gen. 130 num.part. 46 del 17/02/2021 Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi. |
|||
SETTORE PRIMO | 17/02/2021 |
Versamento somma al Ministero dell'Interno somma introitata per emissione CIE mese di Gennaio 2021 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 129 num.part. 45 del 17/02/2021 Versamento somma al Ministero dell'Interno somma introitata per emissione CIE mese di Gennaio 2021 |
|||
SETTORE PRIMO | 16/02/2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA N. 150968136 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 134 num.part. 44 del 16/02/2021 IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA N. 150968136 |
|||
SETTORE PRIMO | 16/02/2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERMESSI RETRIBUITI PER XXXXXXXXXXXX ALLA BANCA INTESA SANPAOLO SPA |
SETTORE PRIMO reg.gen. 133 num.part. 43 del 16/02/2021 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERMESSI RETRIBUITI PER XXXXXXXXXXXX ALLA BANCA INTESA SANPAOLO SPA |
|||
SETTORE SECONDO | 16/02/2021 |
DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO CASELLA PEC POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA |
SETTORE SECONDO reg.gen. 106 num.part. 18 del 16/02/2021 DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO CASELLA PEC POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA |
|||
SETTORE TERZO | 13/02/2021 |
Liquidazione somme ai volontari della protezione civile comunale per il servizio svolto durante la stagione balneare 2020 - progetto spiagge sicure 2020 e servizi COVID -19 |
SETTORE TERZO reg.gen. 125 num.part. 76 del 13/02/2021 Liquidazione somme ai volontari della protezione civile comunale per il servizio svolto durante la stagione balneare 2020 - progetto spiagge sicure 2020 e servizi COVID -19 |
|||
SETTORE TERZO | 13/02/2021 |
LIQUIDAZIONE fattura n. FATTPA 01_21 del 05/02/2021 alla ditta Autofficina Liberti Mariano, relativo a manutenzione ordinaria sulla Fiat Sedici targata YA 670 AD in dotazione al Servizio di Polizia Municipale. |
SETTORE TERZO reg.gen. 124 num.part. 75 del 13/02/2021 LIQUIDAZIONE fattura n. FATTPA 01_21 del 05/02/2021 alla ditta Autofficina Liberti Mariano, relativo a manutenzione ordinaria sulla Fiat Sedici targata YA 670 AD in dotazione al Servizio di Polizia Municipale. |
|||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale