Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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SETTORE PRIMO | 04/04/2025 |
LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER ACQUISTO LIBRI |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 376 num.part. 169 del 04/04/2025 LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER ACQUISTO LIBRI |
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SETTORE TERZO | 03/04/2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, art. 50 c. 1 lett. a) ed art. 32 del D.LGS. 36/2023 dei lavori relativi al Completamento dei lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia Maria Montessori di Finale di Pollina - CUP: G44D19000140002 Liquidazione fattura n. 7 del 28/03/2025 relativa al 1° e ultimo SAL (saldo) a tutto il 27/02/2025 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 372 num.part. 185 del 03/04/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO, art. 50 c. 1 lett. a) ed art. 32 del D.LGS. 36/2023 dei lavori relativi al Completamento dei lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia Maria Montessori di Finale di Pollina - CUP: G44D19000140002 Liquidazione fattura n. 7 del 28/03/2025 relativa al 1° e ultimo SAL (saldo) a tutto il 27/02/2025 |
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SETTORE TERZO | 03/04/2025 |
Liquidazione in favore dell'Agenzia Unipolsai Assicurazioni di Collesano per la fornitura di n. 35 coperture assicurative infortuni r.c.t. per altrettanti operatori di protezione civile Annualità 2025 2026. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 371 num.part. 184 del 03/04/2025 Liquidazione in favore dell'Agenzia Unipolsai Assicurazioni di Collesano per la fornitura di n. 35 coperture assicurative infortuni r.c.t. per altrettanti operatori di protezione civile Annualità 2025 2026. |
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SETTORE TERZO | 03/04/2025 |
Liquidazione fattura n.627-00 del 01-04-2025 alla Ditta ANDROMEDA SERVICE SRLS per il servizio noleggio di n.3 fotocopiatori periodo dal 01-01-2025 al 31-03-2025. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 379 num.part. 183 del 03/04/2025 Liquidazione fattura n.627-00 del 01-04-2025 alla Ditta ANDROMEDA SERVICE SRLS per il servizio noleggio di n.3 fotocopiatori periodo dal 01-01-2025 al 31-03-2025. |
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SETTORE TERZO | 03/04/2025 |
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs 36/2023. Impegno di spesa di Euro 190.32 IVA inclusa per la PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N.13/2025 , nei confronti di ADR GROUP s.r.l. con sede a Cefalù in Via Roma,37 P.IVA 02682690843 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 402 num.part. 182 del 03/04/2025 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs 36/2023. Impegno di spesa di Euro 190.32 IVA inclusa per la PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N.13/2025 , nei confronti di ADR GROUP s.r.l. con sede a Cefalù in Via Roma,37 P.IVA 02682690843 |
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SETTORE PRIMO | 03/04/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA AFFITTO DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DELL'U.P.L.M.O -SCICA AL COMUNE DI CEFALU' - II BIMESTRE 2025 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 383 num.part. 168 del 03/04/2025 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA AFFITTO DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DELL'U.P.L.M.O -SCICA AL COMUNE DI CEFALU' - II BIMESTRE 2025 |
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SETTORE PRIMO | 02/04/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER UN UTENTE DISABILE GRAVISSIMO MESE DI FEBBRAIO 2025 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 375 num.part. 167 del 02/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER UN UTENTE DISABILE GRAVISSIMO MESE DI FEBBRAIO 2025 |
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SETTORE PRIMO | 02/04/2025 |
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2025 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 382 num.part. 166 del 02/04/2025 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2025 |
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SETTORE PRIMO | 02/04/2025 |
EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA(CIE): ACCERTAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO MESE DI MARZO 2025 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 377 num.part. 165 del 02/04/2025 EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA(CIE): ACCERTAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO MESE DI MARZO 2025 |
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SETTORE TERZO | 01/04/2025 |
Affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla ditta C.R.S. Centro Revisione Sammataro di Sammataro Claudio relativo alla revisione delle seguente autovetture comunali: Fiat Panda 1.3 M-jet targata FR 902 XN, Tata Xenon targata EK 968 JA e Fiat Panda targata CF 568 YY , così come previsto dal C.d.S. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 368 num.part. 181 del 01/04/2025 Affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla ditta C.R.S. Centro Revisione Sammataro di Sammataro Claudio relativo alla revisione delle seguente autovetture comunali: Fiat Panda 1.3 M-jet targata FR 902 XN, Tata Xenon targata EK 968 JA e Fiat Panda targata CF 568 YY , così come previsto dal C.d.S. |
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SETTORE TERZO | 01/04/2025 |
"Realizzazione di un polo sportivo multidisciplinare attraverso interventi di manutenzione straordinaria del campo di calcetto di Finale e della palestra comunale adiacente" CUP G42H24000700006 -Richiesta Parere CONI Impegno di spesa e liquidazione |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 401 num.part. 180 del 01/04/2025 "Realizzazione di un polo sportivo multidisciplinare attraverso interventi di manutenzione straordinaria del campo di calcetto di Finale e della palestra comunale adiacente" CUP G42H24000700006 -Richiesta Parere CONI Impegno di spesa e liquidazione |
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SETTORE TERZO | 01/04/2025 |
Liquidazione per pagamento fattura n. 4257 del 24/03/2025 in favore della Ditta ANCI DIGITALE SPA per consultazione visure extra canone annuo Banca dati ACI, 4° trimestre 2024, per un importo complessivo di €. 91,55. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 370 num.part. 179 del 01/04/2025 Liquidazione per pagamento fattura n. 4257 del 24/03/2025 in favore della Ditta ANCI DIGITALE SPA per consultazione visure extra canone annuo Banca dati ACI, 4° trimestre 2024, per un importo complessivo di €. 91,55. |
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SETTORE TERZO | 01/04/2025 |
Liquidazione per pagamento fattura n. 4256 del 24/03/2025 in favore della Ditta ANCI DIGITALE SPA per consultazione visure extra canone annuo Banca dati ACI, 4° trimestre 2024, per un importo complessivo di €. 84,79 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 369 num.part. 178 del 01/04/2025 Liquidazione per pagamento fattura n. 4256 del 24/03/2025 in favore della Ditta ANCI DIGITALE SPA per consultazione visure extra canone annuo Banca dati ACI, 4° trimestre 2024, per un importo complessivo di €. 84,79 |
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SETTORE TERZO | 01/04/2025 |
LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI NR.10 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA". AFFIDAMENTO DETERMINA AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA DELL'APPALTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO UNIONE DELLE MADONIE - NR.111 del 09.08.2024 n.gen.135 del 09.08.2024. CUP: G41H14000420002 Liquidazione fattura n. 2_25 DEL 17/03/2025 dell'importo di Euro 320.753,51 oltre IVA (totale Euro 352.795,86) alla Ditta Fratelli Musso s.r.l. con sede legale in via Piersanti Mattarella n.10 a Belmonte Mezzagno (PA) partita IVA 05519890825 pari al primo 20 per cento contrattuale |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 403 num.part. 177 del 01/04/2025 LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI NR.10 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA". AFFIDAMENTO DETERMINA AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA DELL'APPALTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO UNIONE DELLE MADONIE - NR.111 del 09.08.2024 n.gen.135 del 09.08.2024. CUP: G41H14000420002 Liquidazione fattura n. 2_25 DEL 17/03/2025 dell'importo di Euro 320.753,51 oltre IVA (totale Euro 352.795,86) alla Ditta Fratelli Musso s.r.l. con sede legale in via Piersanti Mattarella n.10 a Belmonte Mezzagno (PA) partita IVA 05519890825 pari al primo 20 per cento contrattuale |
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SETTORE PRIMO | 01/04/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURE AD ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 364 num.part. 164 del 01/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE AD ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 |
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SETTORE PRIMO | 01/04/2025 |
CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART.32 DEL D.LGS N.151/2001 AL DIPENDENTE COMUNALE X.X. |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 361 num.part. 163 del 01/04/2025 CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART.32 DEL D.LGS N.151/2001 AL DIPENDENTE COMUNALE X.X. |
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SINDACO | 01/04/2025 |
CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE II SETTORE AREA FINANZIARIA |
Estratto |
SINDACO reg.gen. 0 num.part. 8 del 01/04/2025 CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE II SETTORE AREA FINANZIARIA |
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SETTORE TERZO | 31/03/2025 |
Liquidazione fattura n.3 del 19-03-2025 all'Ing. Trentacosti Flavio per la consulenza progettuale per gli impianti nell'ambito del progetto di manutenzione straordinaria e realizzazione della cucina nella scuola L.Sciascia nella Frazione di Finale di Pollina. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 366 num.part. 176 del 31/03/2025 Liquidazione fattura n.3 del 19-03-2025 all'Ing. Trentacosti Flavio per la consulenza progettuale per gli impianti nell'ambito del progetto di manutenzione straordinaria e realizzazione della cucina nella scuola L.Sciascia nella Frazione di Finale di Pollina. |
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SETTORE TERZO | 31/03/2025 |
IMPEGNO DI SPESA di euro 1.000,00 PER LA FORNITURA DI GAS GPL IN SERBATOIO DI STOCCAGGIO DA LT. 1750/3000 AL CAMPO SPORTIVO DI CONTRADA ZUBBIO A FINALE |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 367 num.part. 175 del 31/03/2025 IMPEGNO DI SPESA di euro 1.000,00 PER LA FORNITURA DI GAS GPL IN SERBATOIO DI STOCCAGGIO DA LT. 1750/3000 AL CAMPO SPORTIVO DI CONTRADA ZUBBIO A FINALE |
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SETTORE TERZO | 31/03/2025 |
Impegno di spesa per canone telepass mese di Febbraio 2025 e pedaggi autostradali su autovetture comunali con Tessere Viacard mese di Marzo 2025. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 395 num.part. 174 del 31/03/2025 Impegno di spesa per canone telepass mese di Febbraio 2025 e pedaggi autostradali su autovetture comunali con Tessere Viacard mese di Marzo 2025. |
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